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索引号:11532300015167583L-/2024-0301003 公开目录:财政预决算 发布机构:楚雄州审计局
主题词: 发布日期:2024-03-01 11:21:23 文  号:
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大姚县审计局2024年预算公开说明

大姚县审计局2024年预算公开说明

大姚县审计局2024年预算公开目录

 

第一部分 大姚县审计局2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县审计局2024年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

大姚县审计局2024年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

⒈主管大姚县审计工作。负责对县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家、省州和县级有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计,对县政府重点建设项目进行审计监督。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构有关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

⒉贯彻执行国家和上级审计机关的法律法规和方针政策,制订地方性审计规章制度和实施办法并监督执行;制订全县审计工作的中长期发展规划;制定年度审计计划和审计重点;组织实施审计业务工作;组织开展行业和重大专项资金的审计或审计调查;对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

⒊向中共大姚县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政收支情况审计报告;向楚雄州审计局和大姚县人民政府提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受大姚县人民政府委托向县人民代表大会常务委员会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告;向县委、县人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;向县委和县政府有关部门、乡党委和政府通报审计情况和审计结果。

⒋直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议,包括国家和省州县有关重大政策措施贯彻落实情况;县本级预算执行情况和其他财政收支,县级各部门(含直属单位)预算执行、决算和其他财政收支;乡镇人民政府预算执行、决算和其他财政收支,中央、省、州财政转移支付资金;使用政府财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;政府投资和以政府投资为主的建设项目预算执行情况和决算;县级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;县域内自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;县级国有企业和金融机构、县人民政府规定的县级国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益;县人民政府部门、县人民政府管理和其他单位受县人民政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支;国际组织、国际金融机构和外国政府援助、贷款、赠款项目和项目执行单位的财务收支;政府部门,企事业单位经济行为的绩效进行审计评价;法律、行政法规规定应由县审计局审计的其他事项。

⒌按照规定对县处级党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

⒍组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

⒎依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处有关重大案件。

⒏指导和监督内部审计工作,推动建立健全内部审计制度;核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的有关审计报告。

⒐职能转变。优化县审计局职责,整合审计监督工作力量,减少职责交叉分散,增强审计监督职能,将县发展改革局的重大项目稽察职责,县财政局的县级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查、国有企业领导干部经济责任审计、国有企业监事会职责等划入审计局。进一步完善审计管理体制,优化审计工作机制和审计资源配置,加强全县审计工作统筹,加强与有关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督活力,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。

⒑组织开展审计领域的对外交流与合作,指导和推广信息技术在审计领域的应用,组织建设审计信息系统。

⒒完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

大姚县审计局共设置10个内设机构和秘书股。10个内设机构包括:办公室、法规股、财政审计股、固定资产投资审计股、经济责任审计股、社会保障审计股、农业农村审计股、自然资源和生态环境审计股、行政事业审计股、电子数据审计股

所属单位0个,其中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。  

(三)重点工作概述

大姚县审计局将始终坚持党的集中统一领导,坚持以党的政治建设为统领,持续强化政治理论学习,牢思想根基,站稳政治立场,忠诚拥护“两个确立”紧扣新时代新征程新任务,全面履行审计监督职责,全力抓好《“十四五”大姚县审计工作发展规划》的组织实施,推动审计制度健全和制度执行,积极融入“大监督”格局,推进数据共享,促进审计全覆盖与党和国家事业发展同频共振、同向发力,持续推进审计监督体系和监督能力现代化。坚持“人才兴审”,鼓励审计干部参与职称考试及能力提升,积极争取让更多审计干部走出去学习,努力锻造一支信念坚定、为民服务、业务精通、作风务实、敢于担当、清正廉洁的高素质专业化审计干部队伍,全力打造“模范机关”“清廉机关”,推动大姚审计工作争创一流、走在全州前列。

二、预算单位基本情况

大姚县审计局编制2024年预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2023年12月统计,基本情况如下:

在职人员编制13人,其中:行政编制11人,工勤人员编制2人,事业编制0人。在职实有19人,其中:财政全额保障19人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年单位财务总收入6,555,695.00元,其中:一般公共预算6,055,695.00元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理的收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入500,000.00元。

与上年对比单位财务总收入增加41,780.28元,增长0.64%,其中:一般公共预算较上年增加41,780.28元,增长0.69%,主要原因是在职人员职务职级晋升,按标准测算人员经费相应增加;其他收入与上年持平

(二)财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入6,055,695.00元,其中:本年收入6,055,695.00元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6,055,695.00元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比单位财政拨款收入增加41,780.28元,增长0.69%,主要原因是在职人员职务职级晋升,按标准测算人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出6,555,695.00元。财政拨款安排支出6,055,695.00元,其中:基本支出4,199,395.00元,与上年对比80,780.28元,增长1.96%主要原因是在职人员职务职级晋升,按标准测算人员经费相应增加;项目支出1,856,300.00元,与上年对比减少39,000.00元,下降2.06%。主要原因是根据上级安排,树立过紧日子思想,压缩项目经费

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

一般公共服务支出审计事务行政运行3,144,513.38元,主要用于审计机关行政单位的基本支出

一般公共服务支出审计事务审计业务1,856,300.00元,主要用于开展审计业务工作需要的经费支出

社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出399,230.08元,主要用于审计机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出16,715.79元,主要用于审计机关行政单位的其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗199,615.04元,主要用于审计机关行政单位基本医疗保险缴费支出

卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助118,639.54元,主要用于审计机关公务员医疗补助支出

卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出6,188.00元,主要用于审计机关医疗方面的支出

住房保障支出住房改革支出住房公积金314,493.17元,主要用于审计机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2024年我单位无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2024年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

2024年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算总额373,200.00元,其中:政府采购货物预算50,000.00元、政府采购服务预算323,200.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县审计局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,530.00元,较上年减少26,170.00元,下降43.84%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

大姚县审计局2024年因公出国(境)费预算为0.00元,与上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年对比无增减变化。

(二)公务接待费

大姚县审计局2024年公务接待费预算为20,330.00元,较上年减少26,070.00元,下降56.19%,国内公务接待计划批次为110次,共计接待608人次。

减少的主要原因是严格落实党政机关习惯过紧日子的要求,严控“三公”经费开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

大姚县审计局2024年公务用车购置及运行维护费为13,200.00元,较上年减少100.00元,下降0.75%。其中:公务用车购置费0.00元,与上年持平;公务用车运行维护费13,200.00元,较上年减少100.00元,下降0.75%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是严格落实党政机关习惯过紧日子的要求,严控“三公”经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县审计局重点项目为审计业务经费,绩效目标为通过审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障经济和社会健康发展。根据2024年度审计计划设置的具体指标为:审计单位达到35个,出具审计报告数和专项审计调查报告不少于35篇,提交审计信息不少于45篇,审计提出建议100条以上,审计建议采纳率高于95%,向社会公告审计结果不少于20篇。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

⒈审计业务:是指审计机关依据有关财政财务收支的法律、法规和国家有关规定,在法定职权范围内开展审计监督。

⒉其他审计事务:是指审计机关在开展审计业务时发生的其他有关工作或事项。

⒊基本支出预算:是审计机关为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

⒋项目支出预算:是审计机关为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县审计局2024年机关运行经费安排452,613.98元,与上年对比增加35,054.10元,增长8.39%,增加原因是按定额标准测算的公用经费相应增加

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年1231日,大姚县审计局资产总额2,271,099.93元,其中,流动资产1,429,804.84元,固定资产841,295.09元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少324,771.61元,其中固定资产减少139,718.39元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产17项,账面原值115,586.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年1231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为202312月(20241月上报)资产月报数据。

(四)空表说明

大姚县审计局无省对下转移支付情况,所以省对下转移支付预算表和省对下转移支付绩效目标表公开空表。

大姚县审计局无政府性基金收入,无使用政府性基金安排的支出,所以政府性基金预算支出预算表公开空表。

大姚县审计局无新增资产配置,所以新增资产配置表公开空表。

按现行会计核算体系,大姚县审计局无上级补助项目支出,所以上级补助项目支出预算表公开空表。

相关附件:

 


054-2大姚县审计局2024年度预算公开表.xlsx